RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA

Gestión 2021

Informe de Auditoria Interna N.°DDAI 55/2021

Auditoria de Especial de los Procesos de Contratacion Bajo la Modalidad Licitacion Publica gestión 2019

Informe de Auditoria Interna N.° DDAI 79/2021

Relevamiento de Información específica sobre los comprobantes pendientes de respaldo que se encontraban bajo responsabilidad del Señor Raymi Cristian Argandoña Aramayo por las gestiones 2014-2020 del SEDECA.

Gestión 2020

Informe de Auditoria Interna N.°DDAI 40/2020

Auditoria Especial de Fondos en Avance Pendientes de Descargo gestión 2009

Informe de Auditoria Interna N.°DDAI 16/2020

Auditoria de Gestión del Sistema de Presupuesto Gestión 2016 SEDECA

Informe de Auditoria Interna N.°DDAI 15/2020

Auditoria de Gestión del Sistema de Programación de OperacionesGestión 2016 SEDECA

Informe de Auditoria Interna N.° DDAI 07/2020

Auditoría Operacional De La Construcción De Obras De La Red Vial Ejecutado Por El
Servicio Departamental De Caminos (SEDECA) Gestión 2017

Gestión 2019

Primer Seguimiento DDAI 22/2019

Auditoria Especial de Pago de Beneficios Sociales con Multas y Costas del Servicio Departamental de Caminos gestiones 2013 y 2014

Gestión 2018

Informe de Auditoria Interna N.° DDAI 07/2018

Evaluación Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de bienes y Rentas correspondiente a las gestión 2017

Informe de Auditoria Interna N.° DDAI-08/2018

Auditoria Operacional de un Proceso Sustancial Gestión 2015 SEDECA

Informe de Auditoria Interna N.° DDAI 23/2018

Auditoría Operacional del mantenimiento de la Red Vial ejecutado por el Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) correspondiente a la gestión 2017

Gestión 2017

Informe de Auditoria Interna N.° DDAI -12/2017

Auditoria Especial de Llantas y Neumáticos correspondiente a las gestión 2014

Informe de Auditoria Interna N.° DDA-13/2017

Auditoria Especial de la Adquisición y Aplicación de combustibles y lubricantes por el periodo comprendido entre el
01 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2016

Informe de Auditoria Interna N.° DDAI 29/2017

Informe de Evaluación Anual del
Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de bienes y Rentas correspondiente a las gestión 2016

Gestión 2016

Informe de Auditoria Interna N.° INF-DDAI-SEDECA-05-2016

 Auditoria del Procedimiento para el cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas PCO-DJBR
correspondiente a la gestión 2015

Gestión 2015

Informe de Auditoria Interna N.° INF-UAI/ 03-15

 Auditoria Operativa del personal asignado a trabajos de Mantenimiento vial por el periodo comprendido
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

Informe de Auditoria Interna N.°INF-UAI/ 04-15

Auditoria especial del Bono de antigüedad correspondiente a las gestiones 2013 y 2014

Informe de Auditoria Interna N.° INF-UAI/05-15

Informe de Control Interno emergente de la auditoria del procedimeinto para el cumplimiento oportuno de la declaración Jurada de bienes y rentas PCO-DJBR

Informe de Auditoria Interna N.° INF-UAI/ 06-15

Auditoria Operativa del Proceso de compras menores por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

Gestión 2014

Informe de Auditoria Interna N.° INF-UAI/ 03-14

Informe de gestión del Sistema de Presupuesto y Sistema de Programación de Operaciones comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Informe de Auditoria Interna N.° DDA-13/2017

Informe de control interno emergente de l auditoria del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas PCO-DJBR

Gestión 2013

Informe de Auditoria Interna N.° INF-UAI/ 05-13

Informe de control interno emergente de la auditoria especial de publicidad y propaganda por el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre de 2012