INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN AEROPUERTO CIUDAD DE POTOSÍ”
FASE I Y FASE II, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA GESTIÓN 2018 AL 2021
Auditoria de Cumplimiento de Pasajes y viaticos correspondiente al periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022
Auditoria de Especial de los Procesos de Contratacion Bajo la Modalidad Licitacion Publica gestión 2019
Relevamiento de Información específica sobre los comprobantes pendientes de respaldo que se encontraban bajo responsabilidad del Señor Raymi Cristian Argandoña Aramayo por las gestiones 2014-2020 del SEDECA.
Auditoria Especial de Fondos en Avance Pendientes de Descargo gestión 2009
Auditoria de Gestión del Sistema de Presupuesto Gestión 2016 SEDECA
Auditoria de Gestión del Sistema de Programación de OperacionesGestión 2016 SEDECA
Auditoría Operacional De La Construcción De Obras De La Red Vial Ejecutado Por El
Servicio Departamental De Caminos (SEDECA) Gestión 2017
Auditoria Especial de Pago de Beneficios Sociales con Multas y Costas del Servicio Departamental de Caminos gestiones 2013 y 2014
Evaluación Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de bienes y Rentas correspondiente a las gestión 2017
Auditoria Operacional de un Proceso Sustancial Gestión 2015 SEDECA
Auditoría Operacional del mantenimiento de la Red Vial ejecutado por el Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) correspondiente a la gestión 2017
Auditoria Especial de Llantas y Neumáticos correspondiente a las gestión 2014
Auditoria Especial de la Adquisición y Aplicación de combustibles y lubricantes por el periodo comprendido entre el
01 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2016
Informe de Evaluación Anual del
Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de bienes y Rentas correspondiente a las gestión 2016
Auditoria del Procedimiento para el cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas PCO-DJBR
correspondiente a la gestión 2015
Auditoria Operativa del personal asignado a trabajos de Mantenimiento vial por el periodo comprendido
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
Auditoria especial del Bono de antigüedad correspondiente a las gestiones 2013 y 2014
Informe de Control Interno emergente de la auditoria del procedimeinto para el cumplimiento oportuno de la declaración Jurada de bienes y rentas PCO-DJBR
Auditoria Operativa del Proceso de compras menores por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
Informe de gestión del Sistema de Presupuesto y Sistema de Programación de Operaciones comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
Informe de control interno emergente de l auditoria del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas PCO-DJBR
Informe de control interno emergente de la auditoria especial de publicidad y propaganda por el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre de 2012
Auditoria de Gestión del Sistema de Presupuesto Gestión 2016 SEDECA
Lunes | 08:00 — 16:00 |
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